Проводки создании документа реализации в 1С 8.1
Создана: 06 Ноября 2010 Суб 5:04:15.
Раздел: "Компьютерный раздел"
Сообщений в теме: 9, просмотров: 2577
-
-
-
ГШ18 писал
: Если речь про бух 1.6, то Предприятие->Счета учета расчетов сконтрагентаии, Товары->Счета учета номенклатуры. Для контрагентов и ТМЦ по каждой организации можно задать свое (в списке организаций нажать унопку "перейти"). Уточни что конкретно нужно
Дело в том, что бухгалтер когда создает документ реализации, то все поля в этом документы относящиеся к счетам БУ и НУ, пустые....то есть счета надо выбирать вручную, возможно ли сделать так, что бы они проставлялись в этом документе автоматически -
Ну тогда я ответил на твой вопрос. При заполнении счетов учета ТМЦ в документах реализации и поступления действует следующий принцип (для бух 1.6 и 2.0 имеется ввиду):
-сначала ищутся счета учета в самой номенклатуре (можно задать/посмотреть по кнопке "перейти" в карточке ТМЦ)
-если не находит- ищет в группе ТМЦ
-если не находит- смотрит общие "умолчания"- это настройки счетов учета с незаполненной группой, организацией и т.п
- ну, если ничего не найдено- то программа полагается на руки бухгалтера
Вообще все действующие настройки счетов учета, в частности для номенклатуры, можно посмотреть/редактировать по меню Операции->Регистр сведений->Счета учета номенклатуры -
-
franc-tireur писал
: Большое спасибо, за быстрый и содержательный ответ. Но тогда у меня назрел еще один вопрос. У бухгалтера на 25 счете, как то затесались два человека, по зарплате. Вопрос, можно ли их как то перенести с 2 на 26 счет?
Вопрос похож на 1-й. При приеме сотрудника на работу (документ Прием на работу в организацию) или при кадровом перемещении (документ так и называется) на закладке "Начисления" есть поле "Вид расчета". Так вот, в виде расчета устанавливается "Отражение зарплаты в бухучете" это элемент справочника "Способы отражения зарплаты в бухучете". В этом справочнике указаны счета для отражения зп в бухучете (т.н. шаблон проводки). Последовательность действий бухгалтера: -
1. Меню Зарплата->Способы отражения зарплаты в учете завести и описать нужный шаблон проводки (можно скопировать имеющийся и отредактировать дебетуемые счета
2. Найти приказ о приеме в котором фигурируют неправильные сотрудники и на закладке "Начисления" указать им наш правильный свежезаведенный "Вид расчета"
3. Открыть и перезаполнить документы "Отражение зарплаты в регламентированном учете"- на этом этапе мы должны увидеть наши "правильные" счета для интересуемых сотров- провести документ.
4. Перепровести регламентные документы по закрытию месяца, если все телодвижения делаем в прошлых периодах.
Архивную копию базы не мешало бы сделать перед всем этим -
Подскажите, если можете еще по "клюшкам". Конфигуратор выдает вот такое вот сообщение
Код: Проверка содержания справочников. Контрагенты. Элемент. Перенесен на 1-й уровень
Проверка уникальности внутреннего идентификатора в справочнике. Контрагенты. Элемент (). Вн. идентификатор 0 . Исправить вручную
Проверка содержания справочников. Договоры. Элемент. Перенесен на 1-й уровень
Проверка уникальности внутреннего идентификатора в справочнике. Договоры. Элемент (). Вн. идентификатор 0 . Исправить вручную
Я не совсем понимаю, что и где надо исправить. -
Редко бываю на форуме. В твоем случае надо сделать следующее (база не SQL):
1. Копия базы
2. Скачать с просторов интернета DBFNavigator
3. Открыть в текстовом редакторе файл 1Cv7.DD из каталога с БД
4 Узнать из 1Cv7.DD как называется dbf файл справочника "Контрагенты" (SC????.dbf)
5. Открыть этот файл dbf при помощи DBFNavigator.
6. Найти там строку с идентификатором (ID) "0" и иправить идентификатор с "0" на ченить другое, например "dgfkaj1"
7. п3,4,5,6 повторить для справочника "договоры"